“Organisasi dan pelaksanaan audit keuangan internal” - kursus 55.000 rubel. dari MSU, pelatihan 3 minggu. (1 bulan), Tanggal: 5 Juni 2023.
Miscellanea / / December 01, 2023
Kami akan mengajari Anda cara melakukan audit keuangan internal secara efisien dan efektif di sektor publik (lembaga pemerintah, lembaga pemerintah, perusahaan negara). Anda akan mempelajari persyaratan baru standar federal. Anda akan dapat menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam praktiknya.
STANDAR
Persyaratan baru standar federal untuk audit keuangan internal
PRAKTEK AUDIT KEUANGAN INTERNAL
- pendekatan untuk memverifikasi kepatuhan subjek audit keuangan internal dengan persyaratan standar federal;
- penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- penyajian bukti audit; - pembentukan opini audit.
PRAKTIK STANDAR AUDIT
- pendekatan untuk menilai risiko anggaran;
- penilaian risiko anggaran;
- metode audit keuangan internal pada setiap tahap: selama perencanaan, selama audit, pada saat penyelesaian audit;
- dokumentasi kerja dan jumlah informasi dalam kegiatan audit
EFEKTIF MENYELENGGARAKAN LAYANAN AUDIT INTERNAL
Pelajari cara membuat proses audit internal dalam suatu organisasi. Dapatkan keterampilan audit untuk mendukung fungsi audit keuangan internal
MENGEMBANGKAN DOKUMEN METODOLOGI
Dapatkan keterampilan dalam mengembangkan dokumen metodologi kerja untuk layanan audit internal. Anda akan dapat mengkonsolidasikan semua proses yang diperlukan, termasuk penilaian risiko, dalam dokumen yang dapat dimengerti oleh seluruh karyawan
BEKERJA DENGAN RISIKO
Anda akan dapat menilai dan menganalisis risiko dalam kondisi aktivitas keuangan dan ekonomi suatu entitas ekonomi dan perkiraannya dampak risiko eksternal dan internal, pengorganisasian interaksi yang efektif dengan regulator dan pemerintah lainnya pihak berwajib
Format pelatihan
tatap muka (jika situasi epidemiologi menguntungkan):
Kelas diadakan di: Moskow, Leninskie Gory, gedung 1, gedung 13, atau di alamat pelanggan untuk pesanan grup dalam kota. Moskow.
terpencil:
berlangsung di platform TIM.
Dokumen untuk masuk
Untuk menyelesaikan pelatihan, Anda perlu membuat perjanjian dan memberi kami salinan paspor Anda, salinan ijazah pendidikan Anda, dan persetujuan untuk pemrosesan data. Program ini dilaksanakan dengan pendaftaran minimal 8 siswa.
Sekolah Tinggi Audit Negara memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kontrak negara bagian dan kota melalui sistem Beryozka, portal pemasok Moskow, wilayah Moskow, dan wilayah lainnya.
Jadwal kelas
Mereka berlangsung dua kali seminggu di malam hari. Pelatihan pada akhir pekan dimungkinkan.
Bahasa pengantar
Rusia
Kepala Departemen Keuangan Negara dan Kota, Doktor Ekonomi, Profesor.
1. Tujuan pelaksanaan program.
Memperoleh pengetahuan profesional khusus yang diperlukan untuk mengatur dan melaksanakan audit keuangan internal, pengembangan dokumen metodologi, perolehan keterampilan dalam melakukan audit sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi audit keuangan internal, serta menilai dan menganalisis risiko dalam kegiatan keuangan dan ekonomi suatu entitas ekonomi dan memperkirakan dampak risiko eksternal dan internal, mengatur interaksi yang efektif dengan peraturan dan badan pemerintah lainnya.
2. Hasil belajar formal
— pengetahuan tentang standar federal audit keuangan internal, persyaratan hukum untuk mengatur sistem pendukung audit keuangan internal berbagai jenis perusahaan, firma, korporasi dan lembaga pemerintah dan kemampuan untuk mempraktikkan metode modern dalam memfungsikan keuangan internal mengaudit. (SPK-1);
-kesiapan untuk menerapkan metode modern analisis ekonomi atas informasi keuangan, akuntansi dan informasi lain yang terkandung dalam laporan perusahaan dari berbagai bentuk kepemilikan, organisasi, lembaga dan sumber publik, menguasai teknik dan metode pelaksanaan audit aktivitas audit keuangan internal, serta metode untuk menilai aktivitas pengendalian internal dan mengembangkan rekomendasinya meningkatkan pekerjaan tersebut. (SPK2);
-kesiapan untuk menerapkan taktik dan metode modern dalam melakukan audit keuangan internal untuk tujuan penilaian dan analisis risiko, kemampuan mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko dan metode dampaknya terhadap keseluruhan sistem kegiatan ekonomi dan keuangan entitas ekonomi, secara efektif menggunakan informasi modern dan teknologi analitis dalam kegiatan praktis (SPK-3);
-memiliki pengetahuan sistem di bidang informasi dan analitis dan penggunaan pengalaman asing di dalamnya di bidang otomatisasi sistem pelaporan keuangan dan akuntansi untuk menjamin keandalan dan keandalan. (SPK-4).
3. Isi program. Kurikulum program pelatihan lanjutan “Organisasi dan pelaksanaan audit keuangan internal.” Kategori pendengar: manajer dan spesialis terkemuka layanan audit keuangan internal, spesialis manajemen risiko, internal kendali atas organisasi dan perusahaan dari segala bentuk kepemilikan, wakil-wakilnya yang tanggung jawabnya meliputi pelaksanaan fungsi keuangan internal mengaudit.
Kurikulum mencakup bagian utama berikut:
Persyaratan baru standar federal untuk audit keuangan internal.
Praktik audit keuangan internal:
— pendekatan untuk memverifikasi kepatuhan subjek audit keuangan internal terhadap persyaratan standar federal;
— penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
— penyajian bukti audit;
— pembentukan opini auditor.
Praktek penerapan standar audit:
— pendekatan untuk menilai risiko anggaran;
— penilaian risiko anggaran;
— metode audit keuangan internal pada setiap tahapan: selama perencanaan, selama audit, pada saat penyelesaian audit;
— dokumentasi kerja dan jumlah informasi dalam acara audit.
Pelajaran praktis:
— contoh prosedur standar untuk menilai risiko anggaran;
— contoh-contoh pengidentifikasian dan penilaian risiko distorsi pelaporan anggaran;
— contoh penilaian sistem pengendalian internal.
Alamat
G. Moskow, Leninskie Gory, gedung 1, gedung 13
Universitas