Kontrol dan audit keuangan internal - tarif 55.000 rubel. dari Universitas Ekonomi Rusia dinamai. G.V. Plekhanov, pelatihan 3 bulan, Tanggal: 2 Desember 2023.
Miscellanea / / December 05, 2023
Program ini dirancang untuk manajer, kepala akuntan, pengacara, auditor, spesialis dari lembaga anggaran, otonom dan pemerintah, departemen akuntansi terpusat, pengelola utama dana anggaran, pendiri lembaga, badan negara (kota). pengendalian keuangan. Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Perintah Kementerian Tenaga Kerja Rusia tertanggal 22 April 2015 N 236n “Atas persetujuan standar profesional “Spesialis dalam pengendalian internal (pengendali internal)", sepanjang diperlukan dan mencukupi untuk pemahaman holistik mengenai peraturan hukum keuangan internal pengendalian pada organisasi sektor publik, analisis efektivitas dan efisiensi pengendalian keuangan internal, memastikan efektivitas pengendalian kegiatan, optimalisasi proses penyelenggaraan pengendalian internal dan audit pada lembaga, pencegahan dan minimalisasi risiko dalam kegiatan lembaga pemerintah, kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal organisasi serta kepatuhan terhadap persyaratan kualifikasi jabatan “Wakil Kepala entitas ekonomi untuk pengendalian internal", "Direktur pengendalian internal suatu entitas ekonomi", "Kepala pengendali internal suatu entitas ekonomi" (tingkat keterampilan - 8). Pembelajaran jarak jauh.
Manfaat belajar di bawah program ini
- Keunggulan kompetitif di pasar tenaga kerja dengan ijazah dari REU. G.V. Plekhanov adalah universitas ekonomi terkemuka di Rusia.
- Belajar di pusat kota Moskow: berjalan kaki dari stasiun metro Serpukhovskaya dan stasiun metro Paveletskaya.
Bagaimana cara melanjutkannya
Persyaratan untuk siswa
Orang dengan pendidikan menengah kejuruan dan/atau lebih tinggi diperbolehkan untuk menyelesaikan program ini
Dokumen untuk masuk
Fotokopi ijazah pendidikan tinggi atau menengah kejuruan dengan lampiran atau surat keterangan dari tempat belajar (bagi pelajar)
Paspor: 1 spread (foto), 2 spread (pendaftaran)
SNIL
Memahami peraturan hukum pengendalian keuangan internal pada organisasi sektor publik, analisis efisiensi dan efektivitas pengendalian keuangan internal, memastikan efektivitas kegiatan pengendalian, mengoptimalkan proses penyelenggaraan pengendalian internal dan audit pada institusi, mencegah dan meminimalkan risiko bisnis institusi pemerintah.